2015年度收入支出决算总表(表1) |
|||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
单位:万元 |
||||
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
311.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
298.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
7.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
5.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
|
本年收入合计 |
24 |
311.00 |
本年支出合计 |
50 |
311.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
26 |
28.00 |
年末结转和结余 |
52 |
28.00 |
总计 |
27 |
339.00 |
总计 |
53 |
339.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
|||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2015年度收入决算表(表2) |
|||||||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
311.00 |
311.00 |
|
|
|
|
|
||||
206 |
科学技术支出 |
299.00 |
299.00 |
|
|
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
20606 |
社会科学 |
284.00 |
284.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060601 |
社会科学研究机构 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060602 |
社会科学研究 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2015年度支出决算表(表3) |
||||||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
311.00 |
128.00 |
183.00 |
|
|
|
||||
206 |
科学技术支出 |
299.00 |
116.00 |
183.00 |
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
20606 |
社会科学 |
284.00 |
101.00 |
183.00 |
|
|
|
|||
2060601 |
社会科学研究机构 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|||
2060602 |
社会科学研究 |
118.00 |
|
118.00 |
|
|
|
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
71.00 |
6.00 |
65.00 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
确定公开数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
311.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
299.00 |
299.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
7.00 |
7.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
311.00 |
本年支出合计 |
52 |
311.00 |
311.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
28.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
28.00 |
28.00 |
|
公共预算财政拨款 |
26 |
28.00 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
339.00 |
总计 |
56 |
339.00 |
339.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
311.00 |
128.00 |
183.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
299.00 |
116.00 |
183.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
2060101 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
|
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
20606 |
社会科学 |
284.00 |
101.00 |
183.00 |
|||
2060601 |
社会科学研究机构 |
95.00 |
95.00 |
|
|||
2060602 |
社会科学研究 |
118.00 |
|
118.00 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
71.00 |
6.00 |
65.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
128.00 |
104.00 |
24.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
8.00 |
8.00 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
25.00 |
25.00 |
|
||
30103 |
奖金 |
20.00 |
20.00 |
|
||
30104 |
社会保障缴费 |
8.00 |
8.00 |
|
||
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
30211 |
差旅费 |
|
|
|
||
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
||
30226 |
劳务费 |
14.00 |
|
14.00 |
||
30228 |
工会经费 |
|
|
|
||
30229 |
福利费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
30302 |
退休费 |
38.00 |
38.00 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
3.00 |
3.00 |
|
||
30312 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
|||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
单位:万元 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
||||||||||
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
武汉市社会科学联合会2015年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
(四)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
(五)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(九)住房保障支出(类)住房改革政策(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)住房保障支出(类)住房改革政策(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(十一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年度
武汉市社会科学联合会
部门决算
2016年10月20 日
目录
第一部分 武汉市社会科学联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市社会科学联合会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 2015年度武汉市社会科学联合会部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分名词解释
武汉市社会科学联合会2015年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市社会科学联合会概况
一、部门主要职能
武汉市社会科学联合会是市委领导下人民团体,是市委、市政府联系广大社会科学工作者的“桥梁”和“纽带”,是市一级社科类社会组织开展活动的业务主管单位。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市社会科学联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算的参照公务员法管理事业单位。
三、部门人员构成
武汉市社会科学联合会总编制人数9人,其中:事业编制9人(参照公务员法管理9人)。在职实有人数4人,其中:事业4人(其中:参照公务员法管理4人)。
退休人员6人。
第二部分 武汉市社会科学联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计339万元,支出总计339万元。与2014年相比,收入增加6 万元,增长1.8%,主要原因是:增加人员经费。支出增加6万元,增长1.8%,主要原因是增加人员经费。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计311万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)311万元,占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计311万元。其中:基本支出128万元,占本年支出41.16%;项目支出183万元,占本年支出58.84%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计339万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加6万元,增长1.8%。主要原因是增加人员经费。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为428万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为311万元,完成年度预算的72.66%。其中:基本支出128万元,项目支出183万元。项目支出主要用于1、社会科学普及经费103 万元,主要成效主要成效:①举办“武汉社科讲坛”,通过定期邀请国内专家学者举办高端讲座等形式,带动社会科学从学术研究走向公众、走向社会。讲座很受市民欢迎,受众人数达万人次。②举办湖北省暨武汉市第七届社会科学普及周活动。向市民百姓传播科学知识,弘扬科学精神,倡导科学方法,提高科学素质。③组织市级社会科学学会、协会、研究会及社科工作者到市区、乡镇开展形式多样、丰富多彩的社科普及活动,丰富了基层的文化生活,增强了科学素养,受到群众的好评。③支持社会科学普及基地建设,营造良好学术氛围。重点支持5家科普基地。打造比较稳定的科普基地,较好起到传播科学思想和精神的作用。④开展武汉市第十五次社会科学优秀成果奖评奖活动。此项奖项是武汉市市委、市政府联合颁奖,是武汉市社会科学界的最高奖项,为繁荣发展我市哲学社会科学事业,促进我市经济社会科学发展发挥了重要作用。2、理论研讨和组织课题研究42 万元,主要成效:组织以面向市社会科学社团为主的资助课题研究。2015年市社科联共立项并资助46项课题,这些课题在多个学术领域形成了一批有实用价值的研究成果,为市委、市政府和有关部门科学决策提供了一定的理论支持。3、编辑出版期刊和科普读物8万元,主要成效编辑出版《武汉社会科学》《武汉学刊》。主要成效:《武汉社会科学》是社会科学研究新成果的交流阵地,促进了学术交流和成果转化。《武汉学刊》为双月刊,是社科联系统各学会、协会、研究会开展学术研究、交流工作经验、反应社会动态的一个重要平台,加强了学会之间的联系。
(一) 科学技术支出(类)。年度预算为456万元,支出决算为299万元,完成年度预算的66%,主要原因一是按照中央和省市委的要求,压缩了一般性的会议支出,减少了一些日常性的和一般性的支出,节约了部分经费。二是严格遵守中央的“八项规定”和省六条和市十一条的规定,严格控制“三公”经费的支出,节约了部分经费。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7万元,支出决算为7万元,完成年度预算的100.00%。
(三) 住房保障支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出128万元,其中,人员经费104万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出1万元。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市社会科学联合会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7.15万元,支出决算为4万元,完成预算的56%,其中:
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;其中:
(1)公务用车运行维护费3.5万元,完成预算的100%,燃料费1.6万元;维修费1.8万元;过桥过路费0.1万元。
2.公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的9.9%,比预算减少3.29万元,主要原因是严格执行公务接待规定、标准,严格控制公务接待费用支出。
2015年武汉市社会科学联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.36万元。主要用于外省市交流接待工作3批次40人。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元:公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元,增长16.7%,公务接待支出决算减少2.64万元,降低88%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是系使用时间较长,车辆零部件老化,维修费用较高。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待规定、标准,严格控制公务接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市社会科学联合会2015年度政府性基金预算拨款无收入。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市社会科学联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出23万元,较2014年(同口径)未增减。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购服务支出11万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市社会科学联合会共有一般公务车辆1辆。